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中国共产党双柏县纪律检查委员会2026年预算公开目录
第一部分 中国共产党双柏县纪律检查委员会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党双柏县纪律检查委员会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党双柏县纪律检查委员会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.督促全县各级党组织落实全面从严治党主体责任,履行对各级党组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力,造成严重后果的,提出问责建议。
3.把党的纪律和规矩挺在前面,运用监督执纪“四种形态”,建立完善党内监督体系。
4.检查和处理全县各级党组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分。
5.对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定;对在行使职权中存在的问题提出监察建议;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉。
6.受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举;受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告和检举。受理党员的控告和申诉,保障党员的权利;受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉。以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉。
(二)机构设置情况
我部门共设置16个内设机构,包括:办公室、组织部、机关党委办公室、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、信息技术保障室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室;设14个纪检监察组、1个纪工委和4个县委巡察组。
所属非独立核算、非独立批复单位1个,即:双柏县巡察信息中心。
(三)重点工作概述
(一)聚焦“国之大者”深化政治监督,政治监督质效进一步提升。一是锚定监督方向,实现具体化。紧紧围绕党的二十大和二十届二中、三中、四中全会决策部署以及习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神作为“第一政治要件”强化政治监督,聚焦“新能源+乡村振兴”、“生态保护+产业”等联农带农机制落实情况和重要工作开展监督。二是突出纠偏正向,做实精准化。紧盯重点人重点事,找准监督切入口和突破口,以日常监督突出抓早抓小,持续开展党员干部赌博、酒驾醉驾、违规借贷“十个一”和违规饮酒问题专项整治。三是凝聚监督合力,推进常态化。整合监督力量,加强与县委和政府“两办”督查、职能部门监督统筹联动,制定《对重大项目、重要工作开展专项监督的工作方案》。
(二)坚持“三不腐”一体推进,惩防并举治理效能持续增强。一是强化“由风查腐”。以深入贯彻中央八项规定精神学习教育为契机,坚持学查改一体推进,严肃查处违规吃喝、违规收送礼品礼金等行为。今年以来,受理问题线索和信访举报件。二是强化“由腐纠风”。把“四风”问题作为腐败案件审查调查的必谈必问内容。三是强化“查”“治”贯通。树立“全周期管理”理念,把风腐同查同治贯穿到信访举报、监督检查、审查调查各环节,落实到案件查办、整改纠治、警示教育等各阶段,形成办案、治理、监督、教育的有效闭环,分级分期开展警示教育大会。
(三)坚持以人民为中心,集中整治群众身边不正之风和腐败问题走深走实。一是坚持高位谋划部署推进。构建“党委政府主责、纪委牵头抓总、部门协同推动”的整治工作格局,将中央纪委国家监委、省纪委监委部署的重点整治项目纳入2025年重点工作任务。二是坚持靶向施策抓整治。采取县纪委监委班子成员包片负责,“纪检监察室+乡镇纪委+乡村振兴‘三员’”的模式,制定下发《双柏县开展集中整治群众身边不正之风和腐败问题遍访工作方案》,督促各职能部门深入8乡镇87个村(社区)开展监督检查和问题排查。三是坚持办案开路不动摇。紧盯2024年已立案未结案及2025年新立案的案件,加大推进力度,确保案件查办不断档、不松懈。
(四)坚持共建共享,持续深化清廉双柏建设走深走实。一是“清单化”抓推进。坚持顶格谋划推动、“四责”贯通协同,构建清廉建设同题共答、同频共振的工作格局,制定《关于持续深化清廉双柏建设2025年重点工作清单》,明确工作任务,一体推进集中整治和清廉双柏“十大行动”。二是“典型引路”抓推进。围绕村风民风、党纪党风、家教家风等积极宣传廉洁理念、廉洁典型,《满庭清风润双柏》在楚雄电视台新闻频道播出,推出彝族说唱等一系列廉洁文化作品。三是抓实作风建设强震慑。深入贯彻中央八项规定精神学习教育,监督推动各级党组织认真落实“三法三化三马上三部曲”、“三单制”和“七天工作法”,以有效的工作法提升发展效率,组建纪律作风监督检查组对全县75家单位开展明察暗访。
(五)加强自身建设,纪检监察工作高质量发展迈出新步伐。一是加强政治能力建设。严格执行“第一议题”制度,落实“五学”联动机制,持续跟进学习习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神,深入开展政治忠诚教育,持续筑牢政治忠诚堤坝。成立审查调查、巡察组临时党支部,在专项监督、留置案件查办、巡察等工作中接受政治历练。二是抓实教育培训提素质。结合实际制定《双柏县纪委监委2025年度干部教育培训计划》,今年以来举办培训9期,选派干部参加上级纪委监委培训,组织全体干部参加楚雄州纪检干部综合素质提升专题培训,干部能力素质进一步提升。三是坚持实战练兵提能力。建立部门负责人和业务骨干与年轻干部“结对帮带”机制,强化专业人才培养,组织派驻机构干部参与委机关业务室实战锻炼,统筹安排无办案经历的干部参与办案。四是高站位部署推进“三化”建设。坚持把“三化”行动作为“一把手”工程,细化任务措施,结合双柏实际制定了《双柏县纪检监察机关开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动任务清单》。五是扎实推进巡察整改落实。强化责任担当,扎实推进州委提级巡察各项整改任务落实落地。
(六)坚持巡改并举,利剑作用充分彰显。制定下发《县纪委监委对省委第六巡视组巡视双柏县反馈意见整改情况开展监督工作方案》,按照“室组地”联动机制,组建监督小组,对监督联系乡镇、县级单位的整改情况进行监督,把整改监督当做严肃的政治交办。采取“纪巡审”相结合,完成2轮对13个县级部门开展常规巡察,开展殡葬领域专项巡察,对妥甸镇5个社区开展巡察“回头看”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2025年10月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制112人,其中:行政编制104人,工勤人员编制2人,事业编制6人。在职实有106人,其中:财政全额保障106人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入22,926,763.23元,其中:一般公共预算22,926,763.23元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年22,784,328.65元对比增加142,434.58元,主要原因一是工资晋级晋档,社保缴费和住房公积金缴费提高;二是本年新增1名遗属人员和3名退休人员,人员经费增加。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入22,926,763.23元,其中:本年收入22,926,763.23元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款22,926,763.23元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年22,784,328.65元对比增加142,434.58元,主要原因一是工资晋级晋档,社保缴费和住房公积金缴费提高;二是本年新增1名遗属人员和3名退休人员,人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出22,926,763.23元。财政拨款安排支出22,926,763.23元,其中:基本支出22,714,966.23元,与上年22,283,732.65元对比增加431,233.58元,主要原因是工资晋级晋档,社保缴费和住房公积金缴费提高;项目支出211,797.00元,与上年500,596.00元对比减少288,799.00元,主要原因一是本年职业年金缴费资金预算比上年减少296,000.00元;二是本年新增1名遗属人员和3名退休人员,人员经费预算增加。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2011101 行政运行:17,524,919.09元,主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、失业保险、工伤保险和编外聘用人员工资福利支出);商品和服务支出(主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等)。
2080501 行政单位离退休:373,317.20元,主要用于发放本单位17名退休人员统筹外工资。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:2,024,816.49元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:190,000.00元,主要用于缴纳在职人员职业年金缴费
2080801 死亡抚恤:16,497.00元,主要用于发放本单位2名遗属人员补助。
2101101 行政单位医疗:682,744.75元,2101102 事业单位医疗:34,700.33元,主要用于本单位缴纳在职人员基本医疗保险缴费。
2101103 公务员医疗补助:422,385.61元,主要用于本单位缴纳在职人员公务员医疗补助缴费。
2101199 其他行政事业单位医疗支出:42,312.00元,主要用于本单位缴纳在职人员和退休人员大病保险缴费。
2210201 住房公积金:1,615,070.76元,主要用于本单位缴纳在职人员住房公积金缴费。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出22,714,966.23元,其中:30101 基本工资:5,359,092.00元,30102 津贴补贴:6,026,148.00元,30103 奖金:3,564,660.00元,30107 绩效工资:339,707.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:2,024,816.49元,30110 职工基本医疗保险缴费:717,445.08元,30111 公务员医疗补助缴费:422,385.61元,30112 其他社会保障缴费:71,884.09元,30113 住房公积金:1,615,070.76元,30199 其他工资福利支出:163,740.00元,30201 办公费:250,913.00元,30205 水费:4,000.00元,30206 电费:36,000.00元,30207 邮电费:68,016.00元,30211 差旅费:200,000.00元,30213 维修(护)费:15,000.00元,30217 公务接待费:30,000.00元,30228 工会经费:203,971.00元,30231 公务用车运行维护费:176,000.00元,30239 其他交通费用:953,000.00元,30299 其他商品和服务支出:105,100.00元,30302 退休费:368,017.20元。
项目支出211,797.00元,其中:30109 职业年金缴费:190,000.00元,30201 办公费:5,300.00元,30305 生活补助:16,497.00元。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额155,680.00元,其中:政府采购货物预算10,680.00元、政府采购服务预算145,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计206,000.00元,较上年206,000.00元无增减变化,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
我部门2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年0元相比无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
无增减变化原因:本年及上年因公出国境预算均为0元。
(二)公务接待费
我部门2026年公务接待费预算为30,000.00元,较上年30,000.00元相比无增减变化,国内公务接待批次为75次,共计接待375人次。
无增减变化原因:严格落实厉行节约,本年及上年公务接待费预算均为30,000.00元。
(三)公务用车购置及运行维护费
我部门2026年公务用车购置及运行维护费为176,000.00元,较上年176,000.00元相比无增减变化。其中:公务用车购置费0元,较上年0元相比无增减变化;公务用车运行维护费176,000.00元,较上年176,000.00元相比无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。
无增减变化原因:本年及上年公务用车购置及运行维护费费预算均为176,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党双柏县纪律检查委员会无财政确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党双柏县纪律检查委员会2026年机关运行经费安排2,047,300.00元,与上年2,071,370.00元对比减少24,070.00元,主要原因是本年办公费预算比上年减少135,587.00元,水电费预算比上年减少8,000.00元。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
我部门2026年委托业务费安排0元,与上年0元对比无增减变化。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,我部门资产总额35,374,843.52元,其中,流动资产31,920,807.04元,固定资产6,454,284.06元(原值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,公共基础设施336,000.00元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加26,667,335.98元,其中固定资产增加1,272,287.56元(原因是2025年11月州纪委划入计算机、扫描仪、一体机、打印机、照相机、传真机、碎纸机等固定资产一批,价值1,068,978元;购置计算机、保密柜、会议桌、文件柜、打印机等资产,价值687,018元),将951.08平方米的房屋产权划转至县机关事务服务中心管理使用,房屋账面原值483,708.44元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53232200122200111