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双柏县投资促进局2025年部门预算公开

索引号:zsjzsyz -/2025-0319001 公文范围:公开 发文日期:2025年03月19日 发布机构:双柏县投资促进局 文  号: 生效日期:

监督索引号53232203200100000

双柏县投资促进局2025年预算公开目录

 

第一部分 双柏县投资促进局2025部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县投资促进局2025部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025部门收入预算

三、2025部门支出预算

四、2025年部门财政拨款收支预算总

五、2025一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、2025一般公共预算三公经费支出预算

七、2025年部门基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

2025年部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

2025年部门项目支出绩效目标表(本下达)

2025年部门项目支出绩效目标表(另文下达)

2025年部门政府性基金预算支出预算

2025部门政府采购预算

十三、2025年部门政府购买服务预算表

2025对下转移支付预算表

2025对下转移支付绩效目标表

十六、2025新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

双柏县投资促进局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.拟订全县投资促进政策、招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务。

2.指导、统筹、督促全县招商引资工作。

3.开展外商直接投资促进工作。

4.为推动重大招商引资项目提供统筹协调和全程服务。

5.负责区域经济合作和国内经济合作统计,组织实施全县投资促进综合考核评价工作。

6.负责策划推出重点招商项目及项目库建设,发布投资促进政策及重要招商引资信息,开展投资促进宣传。

7.受理并协调处理投资企业投诉。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、招商引资股、项目开发股,所属单位0

(三)重点工作概述

2025年我单位将紧紧围绕县委、县人民政府的决策部署,深入贯彻落实党的二十大精神,始终把招商引资作为产业发展一号工程,坚持产业为要、项目为王、落地为效,深入谋项目、科学招项目、全力推项目,不断招大引强、招新引优、招链引群、招才引智,精准发力提升招商引资工作质效,努力为全县经济高质量发展贡献力量

二、预算单位基本情况

我部门编制2025部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至202410月统计,部门基本情况如下

在职人员编制:10人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制照管理)10人。在职实有9人,其中:财政全额保障9人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025部门财务总收入1530047.03,其中:一般公共预算1530047.03,政府性基金0.00,国有资本经营收益0.00财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00,事业单位经营收入0.00,上级补助收入0.00,附属单位上缴收入0.00,其他收入0.00

与上年对比2025年部门财务总收入20242345541.20元减少815494.17下降34.77%主要原因2025年我部门人员减少使基本支出预算1530047.0320241745541.20元减少215494.17元,2025年项目支出预算0.00元较2024600000.00元减少600000.00元,所以我部门2025部门财务总收入2024下降

(二)财政拨款收入情况

2025部门财政拨款收入1530047.03,其中本年收入1530047.03,上年结转收入0.00。本年收入中,一般公共预算财政拨款1530047.03,政府性基金预算财政拨款0.00,国有资本经营收益财政拨款0.00

与上年对比2025年部门财政拨款收入20242345541.20元减少815494.17下降34.77%主要原因2025年我部门人员减少使基本支出预算1530047.0320241745541.20元减少215494.17元,2025年项目支出预算0.00元较2024600000.00元减少600000.00元,所以我部门2025部门财政拨款收入2024下降

四、预算单位支出情况

(一)预算单位支出基本情况

2025年部门预算总支出1530047.03元。财政拨款安排支出1530047.03元,其中:基本支出1530047.03元,与上年对比减少215494.17元,下降12.35%主要原因2025年我部门人数9人较202411人减少2人,所以2025基本支出较2024年下降。项目支出0.00元,与上年对比减少600000.00下降100.00%主要原因2025年招商引资工作经费项目支出未批复,所以2025项目支出较2024年下降

(二)财政拨款安排支出(按功能科目分类情况)

部门预算支出1530047.03元,主要用于:2011301行政运行1176472.00元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出141322.23元,2101101行政单位医疗64503.36元,2101103公务员医疗补助28668.16元,2101199其他行政事业单位医疗支出3096.00元,2210201住房公积金115985.28元。

(三)财政拨款安排支出(按经济科目分类情况)

基本支出1530047.03元,其中:30101基本工资321024.00元,30102津贴补贴467928.00元,30103奖金193312.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费141322.23元,30110职工基本医疗保险缴费64503.36元,30111公务员医疗补助缴费28668.16元,30112其他社会保障缴费4796.00元,30113住房公积金115985.28元,30199其他工资福利支出40008.00元,30201办公费15178.00元,30228工会经费14322.00元,30231公务用车运行维护费30000.00元,30239其他交通费用81000.00元,30299其他商品和服务支出12000.00元。

项目支出0.00元。

(四)预算单位运行经费安排情况

2025年预算单位运行经费安排152500.00元,其中:30201办公费15178.00元,30228工会经费14322.00元,30231公务用车运行维护费30000.00元,30239其他交通费用81000.00元,30299其他商品和服务支出12000.00元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额20205.00元,其中:政府采购货物预算0.00、政府采购服务预算20205.00、政府采购工程预算0.00

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

我部门2025一般公共预算财政拨款三公经费预算合计30000.00,较上年减少250000.00,下降89.29%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我部门2025因公出国(境)费预算为0.00,较上年增加0.00,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0.00个,因公出国(境)0.00人次。

(二)公务接待费

我部门2025公务接待费预算为0.00,较上年减少250000.00下降100.00%,国内公务接待批次为0.00次,共计接待0.00人次。

下降原因2025牢固树立过紧日子思想,坚持三公经费只减不增的原则,从严控制三公经费,严格审批公务接待,所以2025年公务接待费较2024年减少

(三)公务用车购置及运行维护费

我部门2025公务用车购置及运行维护费为30000.00,较上年增加0.00,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00,较上年增加0.00,增长0.00%;公务用车运行维护费30000.00,较上年增加0.00,增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025我部门无财政确定的重点项目,所以无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县投资促进局2025机关运行经费安排152500.00,与上年对比增加4840.00增长3.28%主要原因30201办公费15178.00元预算安排较2024年增加,所以2025机关运行经费2024增加

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,双柏县投资促进局资产总额480007.25,其中,流动资产333140.37,固定资产146866.88,对外投资及有价证券0.00,在建工程0.00,无形资产0.00,其他资产0.00。与上年相比,本年资产总额减少33894.89,其中固定资产减少38197.47。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0.00辆,账面原值0.00;报废报损资产0.00项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;资产使用收入0.00,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

监督索引号53232203200100111



附件【双柏县投资促进局2025年部门预算公开表20250319093013349.xlsx
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