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双柏县水务局2021年预算公开

索引号:11532322015171363F-/2021-08201851 公文目录:财政预算决算 发文日期:2021年04月10日 文章来源: 文  号: 成文日期: 2021年08月20日

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双柏县水务局2021年预算公开

双柏县水务局2021年预算公开目录

第一部分 双柏县水务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 双柏县水务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、基本支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

 

双柏县水务局2021年部门预算编制说明

 

       一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

     1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水中长期供求规划和政策,起草有关规范性文件,组织编制全县水资源规划、 重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划。

    2.负责生活、生产经营和生态环境用水保障。组织实施最严格水资源管理制度,负责水资源的统一监督管理,拟订水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度,负责水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和乡村供水工作。

    3.负责贯彻执行水利工程建设的规范和技术标准,负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,研究提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

    4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作,负责地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

    5.负责节约用水工作。拟订节约用水规定,负责编制节约用水规划并组织实施。负责实施用水总量控制等管理制度,负责和推动节水型社会建设工作。

    6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要江河的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

    7.负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。负责开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担县委、县政府全面推行河湖长制工作领导小组办公室的日常工作。

    8.负责水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设管理,制定有关制度并组织实施。负责水利行业质量监督工作,贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。负责水利设施的管理、保护和综合利用,负责编制水库运行调度规程,负责水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。负责水利科技推广应用。

    9.负责水土保持工作。负责编制水土保持规划,组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作,负责实施重点水土保持建设项目。

    10.负责农村水利工作。负责小型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全项目建设管理工作。负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水电开发利用工作。

    11.负责水利法律法规的实施和监督检查。负责水政监察和水行政执法。调处跨乡镇水事纠纷和行政区域内重大水事纠纷,协调查处重大水事违法案件。依法负责水利行业安全生产工作,负责水利工程的安全监管。

    12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。负责水域及其岸线的管理和保护,负责重要江河的开发、治理和保护;负责编制重要江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

    13.完成县委、县政府交办的其他任务。

    14.职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

   15.与县政务服务局的有关职责分工。实行审管分离,按照“谁审批、谁负责,谁主管、谁监管”的原则,科学划分审批和监管责任。县政务服务局负责行政审批事项办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节,并对行政审批行为及后果承担相应责任;负责组织开展现场勘察、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定,以及招投标拍卖、联合会审等相关工作。县水务局负责制定详实的行政审批事项办理条件、资料要件、办理程序、流程和标准,承担行业发展规划、政策研究、事中事后监管职责和监督审批行为,依法开展行政处罚、行政强制、行政监督等行政执法工作。上级新下放的行政许可事项,由县水务局先承接,规范后再划转到县政务服务局。具体划转的行政许可事项以县人民政府公布的为准。

    (二)机构设置情况

    双柏县水务局内设机构11个,具体工作职责如下:

    1.办公室。负责机关日常运转工作。负责文电、会务、机要、保密、档案、信息、信访、政务公开、综治维稳、信息化、  后勤服务、机关制度建设等工作。组织办理人大代表建议和政协提案。负责机关党群、干部人事、机构编制、工资、离退休干部管理等工作。承担水利体制改革工作。

    2.河湖长股。负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。负责开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。负责河湖长制工作的技术指导、技术协调工作。承担双柏县全面推行河湖长制工作领导小组办公室的日常工作。

    3.规划计划股。负责编制水中长期供求规划、发展规划、综合规划、专业规划和专项规划。负责全县水利改革发展重大专题研究及水利规划实施评估。负责重点水利项目前初步设计报告。组织审查一般水利工程的初步设计报告。负责有关防洪论证工作。负责水利工程建设项目合规性审查工作。负责制定、执行全县年度水利投资计划。负责水利统计工作。

    4.政策法规股。负责起草有关规范性文件。负责水务系统依法行政工作,负责水利未划转行政审批工作并监督检查。承办本部门规范性文件等合法性审核、行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。负责水政监察和水行政执法。协调跨乡镇水事纠纷和行政区域内重大水事纠纷,协调查处重大水事违法案件。负责水利法治宣传教育工作,监督检查涉水法律法规执行情况。

    5.资产财务股。负责编制部门预(决)算和预算的执行,负责财务核算、资产管理工作。负责水利资金的监督管理和绩效考评工作,提出县级水利资金安排建议。负责项目资金拨付,负责水利基建工程项目财务工作,编制项目竣工财务决算报告,负责水利国有资产管理工作。

    6.水资源股(双柏县节约用水办公室)。负责实施最严格水资源管理制度相关工作。负责实施水资源论证、水资源有偿使用等制度。负责水量分配和水资源调度工作并监督实施。负责编制水资源保护规划,负责地下水开发利用保护和集中式饮用水水源保护工作。组织编制并协调实施节约用水规划,负责计划用水、节约用水工作,负责推动节水型社会建设。

    7.工程建设股。负责水利工程建设管理,负责贯彻执行水利工程建设管理方面的方针政策、法律法规、规范和技术标准。负责水利建设市场的监督管理和信用体系建设。负责县级监管的水利工程建设招标投标监督管理工作,负责水利工程质量监督和管理工作。

    8.水土保持股(双柏县水土保持委员会办公室)。负责宣传执行水土保持法规、政策。负责水土流失综合防治和监督管理监测评价。组织编制和监督实施水土保持规划,负责水土保持目标责任考核工作。负责水土保持监测和信息化应用工作,负责生产建设项目水土保持监管及水土保持设施自主验收的核查,负责全县水土流失重点防治区管理工作。承担双柏县水土保持委员会办公室的日常工作。

    9.农村水利股。负责农村水利的管理和改革。负责小型灌排工程建设与改造,负责农村饮水安全项目建设管理工作,组织实施农村饮水安全巩固提升工程,负责乡村供水工作,负责节水灌溉有关工作,负责农业水价综合改革工作。负责农村水电开发利用工作。负责农村水利社会化服务体系建设。

    10.监督股。负责水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。负责水利行业安全生产工作,负责水利安全生产综合监督管理,负责水利工程的安全监管。负责水利工程项目与安全设施同步落实制度,负责水利工程项目安全标准化建设。组织开展水利工程监督检查工作。组织参与重大水利安全事故的调查处理。

    11.运行管理和水旱灾害防御股。负责贯彻执行水利工程运行管理方面的方针政策、法律法规、规范和技术标准。负责水利设施的管理、保护和综合利用,负责编制水库运行调度规程,负责水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界;负责编制洪水干旱防治规划、重要江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。负责水域及其岸线的管理和保护,负责重要江河的开发、治理和保护。管理河道采砂工作,负责河道采砂规划和计划的编制,负责实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。负责河道内建设项目的监管。

   (三)重点工作概述

    1.抓好水旱灾害防治工作。全面落实防汛抗旱行政首长负责制,抓好水旱灾害防御工作,调度好现有水源,全力以赴、多措并举确保供水安全;把小型水库、塘坝蓄水和安全度汛作为重点,确保人民群众生命财产安全。抓好水利工程运行管理,正确处理好库塘安全度汛与蓄水的关系,做到防蓄并举,努力完成上级下达的蓄水任务。

    2.推进重点项目工作。完成平掌河、子石冲2件小(一)型水库竣工验收;加快白水河中型水库建设;争取绿汁江洒冲点至卧马都段河道治理等项目开工建设;完成大河边中型水库初步设计批复。

    3.推进水生态文明建设。落实最严格水资源管理制度,强化“三条红线”刚性约束,全面推进节水型社会建设;做好水土保持综合治理工作。

    4.抓好河湖长制工作。紧扣建设生态文明建设示范县,全面落实县乡村组四级责任,强化问题导向,加强监管,推动双柏县河湖长制从“有名”向“有实”转变,从全面建立到全面见效转变。

    5.强化依法治水管水。抓好年度普法、宣传、培训等工作,加强水行政执法队伍能力建设,加强水行政综合执法,严肃查处水事违规违法行为,有效化解水事纠纷。

    6.加强水利工程安全与质量管理。落实好水利发展中的工程安全质量监管主体责任,强化安全生产红线,健全水利安全生产责任体系和监督执法体系,建立事故风险和隐患预防机制,杜绝重特大生产安全事故的发生。

    7.抓好扫黑除恶专项斗争工作。认真落实县领导小组的工作部署,精心组织,落实责任,严肃查处黑恶势力,坚决做到“有黑必扫,有恶必除,有伞必打,有乱必治”,使全县水利领域扫黑除恶斗争取得实效、形成常态,保障全县水务事业健康有序发展。

    8.抓好行业扶贫工作。聚焦水量、水质、取水方便程度及供水保证率4项指标,坚决打赢打好农村饮水安全保障脱贫攻坚战。对重点村、重点问题的整改要进行挂牌督战,对全县农村饮水安全问题进行排查整改,加强动态监测,建立问题台账、整改台账和销号台账,建立农村饮水安全保障工作服务队,及时处理群众饮水安全反映举报的问题。通过配套完善和正确使用净化消毒设施、强化水源保护、完善规模化水厂水质检测,规范水质监测等工作措施,巩固提升农村饮水水质合格率,深入推进农村饮水供水工程成本测算和水费定价,规范水费收缴、管理和使用工作。

    二、预算单位基本情况

    双柏县水务局编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2020年10月统计,部门基本情况如下:

    在职人员编制64人,其中:行政编制 6人,事业编制58人。在职实有70人,其中: 财政全额保障70人。

    离退休人员 29人,其中: 离休 0人,退休29人。

    车辆编制2辆,实有车辆2辆。

     三、预算单位收入情况

    (一)部门财务收入情况

    2021年部门财务总收入1200.4万元,全部为一般公共预算收入。

    与2020年收入预算总额1226.53万元相比减少26.13万元,减幅2.13%,主要原因是在职人员调出2人,人员经费相应减少。

    (二)财政拨款收入情况

    2021年部门财政拨款收入1200.4万元,全部为本年收入1200.4万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1200.4万元(本级财力1200.4万元)。

    与2020年收入预算总额1226.53万元相比减少26.13万元,减幅2.13%,主要原因是在职人员工作调动,人员减少2人。

    四、预算单位支出情况

    2021年部门预算总支出1200.4万元。财政拨款安排支出1200.4万元,其中:基本支出1200.4万元,与2020年收入预算总额1226.53万元相比减少26.13万元,减幅2.13%,主要原因是在职人员工作调动,人员减少2人;项目支出0.00万元,与上年无增减变化化,主要原因2021年项目支出政府财政部门尚未批复,待批复后另行公开。

   (一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    主要用于社会保障和就业支出166.15万元,卫生健康支出89.16万元,农林水支出873.08万元,住房保障支出72.01万元。

    1.2080501 行政单位离退休:58.07万元,占预算总支出的4.84%,主要用于单位发放退休职工社保统筹外工资及看望慰问退休职工。与上年57.83万元相比增加1.05万元,增1.82%,主要原因是2021年行政单位离退休人员和事业单位离退休人员分开。

    2.2080502 事业单位离退休:4.28万元,占预算总支出的0.36%,主要用于单位发放退休职工社保统筹外工资及看望慰问退休职工。与上年4.28万元相比无增减变化。

   3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出96.01万元,占预算总支出的7.99%,主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险。与上年98.21万元相比减少2.2万元,减少2.24%,主要原因是在职人员调出2人,相应机关事业单位基本养老保险缴费支出预算相应减少。

    4.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:7.79万元,占预算总支出的0.65%,主要用于单位为职工缴纳职业年金纪实。与上年3.36万元相比增加4.43万元,增131.84%,主要原因是2021年职业年金纪实资金纳入预算,本单位2021年3月预算2人退休,职业年金纪实资金7.79万元。 

    5.2101101 行政单位医疗:18.81万元,占预算总支出的1.56%,主要用于单位为行政人员缴纳的医疗保险。与上年59.21万元相比减少40.4万元,减68.23%,主要原因是2021年行政人员和事业人员分开。

    6.2101102 事业单位医疗:39.07万元,占预算总支出的3.25%,主要用于单位为事业人员缴纳的医疗保险。与上年0万元相比增加39.07万元,增100%,主要原因是2021年行政人员和事业人员分开。

    7.2101103 公务员医疗补助:31.29万元,占预算总支出的2.6%,主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。与上年30.62万元相比减少0.67万元,减2.19%,主要原因是在职人员工作调动,人员减少2人,相应职工公务员医疗补助缴费支出预算相应减少。

    8.2130301 行政运行:873.08万元,占预算总支出的72.73%,主要用于保障单位正常运转的在职人员工资及津贴补贴、绩效工资、工伤保险、遗属补助、职工工会经费、办公经费、公务用车运行维护费等日常支出。与上年899.35万元相比减少26.27万元,减2.92%,主要原因是在职人员工作调动,人员减少2人,相应行政运行支出预算相应减少。

    9.2210201 住房公积金:72.01万元,占预算总支出的5.99%,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。与上年73.66万元相比减少1.65万元,减2.24%,主要原因是在职人员工作调动,人员减少2人,相应住房公积金支出预算相应减少。

   (二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分类(其中:部门预算支出1200.4万元,项目支出0.00万元)。

    基本支出1200.4万元,与上年1226.53万元对比减26.13万元,减幅2.13%,主要原因分析:由于在职人员工作调动,人员减少2人,相应人员经费预算和机构运行经费预算相应减少,本部门在编制2020年预算时在职财政全供养人员72人,财政半供养人员0人,编制2021年预算时在职财政全供养人员70人,人数较上年减少2人,减少4.35%。

    1.工资福利支出1067.46万元,与上年1079.35万元对比减少11.89万元,减少1.1%。其中:30101 基本工资:276.38万元,与上年277.59万元相比减少1.21万元,减0.44%;30102 津贴补贴:224.33万元,与上年400.99万元相比减少176.66万元,减少44.06%;30103奖金:195.11万元,与上年23.13万元相比增加171.98万元,增加743.54%;30107 绩效工资:101.37万元,与上年107.51万元相比减少6.14万元,减5.71%;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:96万元,与上年98.21万元相比减少2.21万元,减少2.25%;30109 职业年金缴费:7.79万元,与上年3.36万元相比增加4.43万元,增131.85%;30110 职工基本医疗保险缴费:54万元,与上年55.22万元相比减少1.22万元,减少2.2%;30111公务员医疗补助缴费:31.29万元,与上年30.62万元相比增加0.67万元,增加2.19%;30112 其他社会保障缴费:7.17万元,与上年7.06万元相比增加0.11万元,增加1.56%;30113 住房公积金:72万元,与上年73.66万元相比减少1.66万元,减少2.25%;30199 其他工资福利支出2万元,与上年2万元相比无增减。

    2.商品和服务支出58.42万元,与上年69.62万元相比减少11.2万元,减少16.09%;其中30201 办公费:5.39万元,与上年15.22万元相比减少9.83万元,减少64.59%;30205 水费:1万元,与上年1.14万元相比减少0.14万元,减少12.28%;30206 电费:1.5万元,与上年1.43万元相比增加0.07万元,增加4.9%;30211 差旅费:10万元,与上年12.56万元相比减少2.56万元,减少20.38%;30215 会议费0.2万元,与上年0万元相比增加0.2万元,增加100%,30216 培训费0.3万元,与上年1.62万元相比减少1.32万元,减少81.48%;30217 公务接待费3.12万元,与上年3.8万元相比减少0.68万元,减少17.89%;30228 工会经费:9.2万元,与上年9.21万元相比减少0.01万元,减少0.1%;30231 公务用车运行维护费:6万元,与上年6万元相比无增减;30239 其他交通费用:21.71万元,与上年18.66万元相比增加3.05万元,增加16.35%。

    3.对个人和家庭补助74.51万元,与上年77.56万元相比减少3.05万元,减少3.93%;其中30302 退休费:61.46万元,与上年61.25万元相比增加0.21万元,增加0.34%;30305 生活补助:13.05万元,与上年16.31万元相比减少3.26万元,减少19.99%。

    五、财政专户管理资金支出情况

    本单位无财政专户管理的支出。

    六、对下专项转移支付情况

    (一)与中央配套事项

    本部门无与中央配套事项。

    (二)按既定政策标准测算补助事项

    本部门无按既定政策标准测算补助事项。

    (三)经济社会事业发展事项

    本部门无经济社会事业发展事项。

    七、政府采购预算情况

    本部门无政府采购预算情况。

    八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    双柏县水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.12万元,较上年减少0.68万元,下降7.46%,具体变动情况如下:

    (一)因公出国(境)费

    双柏县水务局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减变化。

    (二)公务接待费

    双柏县水务局2021年公务接待费预算为3.12万元,较上年减少0.68万元,下降17.9%,国内公务接待批次为33次,共计接待296人次。

    减少变化原因:本年度水利项目建设减少,公务接待相应减少。

    (三)公务用车购置及运行维护费

    双柏县水务局2021年公务用车购置及运行维护费为6万元,较上年无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费6万元,较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

    九、重点项目预算绩效目标情况

    因县本级财力有限,地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出,年初无力安排项目支出预算,重点项目支出需靠上级补助,故单位年初未编制重点项目预算绩效目标,待年终根据上级财力补助和项目实施情况,再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

    十、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    1.一般公共预算收入。一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

    2.一般公共预算支出。一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

    3.三公经费。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    4.政府采购。政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

    5.财政拨款收入。指财政当年拨付的资金

    6.机关运行经费。为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

    7.基本支出。指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

    8.项目支出。指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

   (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

    双柏县水务局2021年机关运行经费安排58.42万元,与上年69.62万元相比减少11.2万元,减少16.09%;其中30201 办公费:5.39万元,与上年15.22万元相比减少9.83万元,减少64.59%;30205 水费:1万元,与上年1.14万元相比减少0.14万元,减少12.28%;30206 电费:1.5万元,与上年1.43万元相比增加0.07万元,增加4.9%;30211 差旅费:10万元,与上年12.56万元相比减少2.56万元,减少20.38%;30215 会议费0.2万元,与上年0万元相比增加0.2万元,增加100%,30216 培训费0.3万元,与上年1.62万元相比减少1.32万元,减少81.48%;30217 公务接待费3.12万元,与上年3.8万元相比减少0.68万元,减少17.89%;30228 工会经费:9.2万元,与上年9.21万元相比减少0.01万元,减少0.1%;30231 公务用车运行维护费:6万元,与上年6万元相比无增减;30239 其他交通费用:21.71万元,与上年18.66万元相比增加3.05万元,增加16.35%。

    减少变化原因:由于2021年工会经费在机关运行经费中预算支出,故2021年相比较2020年机关运行经费相应减少。

    (三)国有资产占有使用情况

    鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53232200433200111




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