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双柏县(石咢)嘉镇人民政府2020年部门预算编制说明

索引号:sbx-/2021-0912004 公文目录:财政预算决算 成文日期:2020年06月23日 文章来源: 文  号: 发文日期:2022年06月23日

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双柏县石咢嘉镇人民政府2020年部门预算编制说明

              目录

第一部分 双柏县石咢嘉镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

第二部分双柏县石咢嘉镇人民政府2020年部门预算表(详见附件)

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

                                                                                                                      第一部分 双柏县石咢嘉镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民合法权益;加强综合治理,维护社会稳定;根据镇村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的镇村社会等。政府在履行社会管理职能时,逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“服务型”转变,体现以民为本的思想。

2.深入学习实践科学发展观,领导全镇人民以经济建设为中心,改革开放促发展,发展产业调结构,以农民增收致富为目标,构建社会主义和谐社会奔小康。发展农村经济,组织制定本镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色。

3.普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度。

4.抓好农村党组织建设,抓好村委会班子建设,抓好农村思想建设,抓好民主集中制建设,打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。

(二)机构设置情况

     双柏县石咢嘉镇人民政府设置机构数23个。其中:财政全供养行政单位12个,部分供给单位其他单位11个。其中:财政全供给单位中行政单位4个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位6个,其他单位11个。行政单位分别为:石咢嘉镇人民政府、石咢嘉镇人大、石咢嘉镇社团、石咢嘉镇党委;事业单位分别为:石咢嘉镇农业农村服务中心、石咢嘉镇林业和草原服务中心、石咢嘉镇水务服务中心、石咢嘉镇社会保障和为民服务中心、石咢嘉镇文化和旅游广播电视体育服务中心、石咢嘉镇国土和村镇规划建设服务中心、石咢嘉镇财政所;其他单位为:石咢嘉、龙树等11个村委会。

(三)重点工作概述

2020年是决胜全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。全镇经济社会发展要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议、习近平总书记考察云南重要讲话精神,以全面建成小康社会目标任务,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作,促进经济社会持续健康发展。

经济发展的预期目标是:农村经济总收入增长11%以上,一般公共预算收入增长5%以上,规模以上固定资产投资增长18%以上,农村常住居民人均可支配收入增长10%以上。为实现上述目标,我们将从以下七个方面下功夫。

(一)抓好项目建设,持续夯实发展基础。紧紧围绕中央和省州县投资导向和项目工作重点,加大交通、水利、集镇、环保、民生等基础设施项目争取力度,全力以赴做好哀牢山石咢嘉风情旅游小镇项目建设土地、林地等要素保障,千方百计做好一路多村、产业发展聚集片区道路硬化项目争取和实施,进一步加大协调力度,争取集镇污水处理厂、垃圾处理厂早日开工建设,确保石咢嘉中学教学楼、阳太小学教学楼、义隆小学整体搬迁项目、集镇自来水厂、新树至核桃箐村组道路硬化、部分贫困村污水处理、13个农村综合文化服务中心项目等重点民生工程尽快完工并投入使用。确保麻旧垭口、红山大白领岗扶贫搬迁点养殖小区、阳太农贸市场、新树农副产品加工厂、红山中药材加工厂、石咢嘉社区公租房等涉农整合和扶贫专项资金项目早日投入使用。积极配合农业农村局做好阳太、龙树、石咢嘉社区、老厂、东凤等片区高标准农田建设项目。积极配合交运局做好不管河至新树三级公路前期工作,配合水务局做好石咢嘉水系连通工程前期工作。切实做好“十四五”规划编制工作,争取更多好项目进入省州项目库。

(二)抓细脱贫攻坚,不断提升脱贫质量。稳定帮扶机制。认真落实“脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱项目、脱贫不脱责任”的要求,压紧压实挂包干部的帮扶责任,进一步做好项目实施、产业就业扶贫等政策的落实,力保1028户、3618人已脱贫人员不返贫。做好动态监测,加强建档立卡贫困户、一般户动态监测管理,确保贫困户、突遭变故的非卡户及时得到精准帮扶,重点做好58户215人非卡户边缘户和7户22人已脱贫监测户帮扶工作,确保不漏评、不返贫。围绕《乡村振兴战略规划》、《脱贫攻坚项目库》、《脱贫攻坚三年行动计划》,积极争取实施一批公共服务提升、人居环境改善等方面的项目。不断加强思想道德和感恩教育,帮助引导贫困群众摆脱思想贫困,激发内生动力,解决贫困群众脱贫主体意识淡薄、“等靠要”思想突出问题,加大对53户、148人未脱贫人口的帮扶力度,努力实现年底前全部脱贫。凝聚社会扶贫合力。广泛发动社会力量,全面构建“村企携手、共促脱贫”的大扶贫工作格局,深入推进“创业能人、企业家+贫困户”结对帮扶机制,充分激发创业能人、驻镇企业的社会责任感,带领帮助贫困群众奔小康。超前谋划、精心组织,全力做好迎接国家普查准备工作。

(三)抓特产业发展,推动产业融合发展。深入贯彻落实双柏县四大重点产业发展思路,立足石咢嘉镇资源优势、产业基础等条件,在稳粮优烟基础上支持壮大特色产业,做强一产、培育二产、推动三产,深入促进农村一二三产融合发展,实现农业产业强镇。加大对2.8万亩小春及经济作物的管理及病虫害防治力度,努力完成3.26万亩大春生产任务,确保2200亩、30万公斤烤烟生产任务圆满完成;加大非洲猪瘟防控力度,抓好新品种肉牛、生猪、山地鸡养殖等为重点的畜牧畜禽产业发展,争取建设石咢嘉大牲畜交易市场,确保新搬迁的生猪屠宰厂投入运营;抓好18万亩核桃、1.35万亩茶园、1.3万亩甘蔗的提质增效;突出绿色化生产、品牌化发展,因地制宜抓好地道中药材、花椒、优质咖啡、澳洲茶树、蔬菜等特色经济作物种植和以罗非鱼、虹鳟鱼为主的水产养殖,有效促进群众增收,着力做强一产。支持镇内工矿企业正常生产经营,争取新树红石岩砂石厂年内建成投产,积极支持发展农产品加工、交易市场建设,逐步调强二产。大力支持镇内住宿、餐饮、娱乐、批发、零售、物流、仓储、运输等领域经营主体发展壮大,以创建哀牢山石咢嘉风情旅游小镇为契机,积极发展星级酒店、特色民宿、药膳餐饮、康体健身等经济实体,切实加快“文化旅游+农特产品+养生康养”为一体的产业发展模式,办好中国哀牢石咢嘉2020中元节,依托风雨桥、石大门、游鱼洞、老虎山、老君山、二道箐、老石羊、黑竹山、九天湿地、水箐口等旅游资源,结合古碑古迹、养生、美食、野菜、农特产品等,精心策划3—5条吃、住、行、购一体的精品旅游线路,打响石咢嘉旅游品牌,不断推动三产。

(四)抓紧生态环保,切实改善环境面貌。环境就是民生,青山就是美丽,蓝天也是幸福。坚定不移向中央和省州县环境保护战略看齐,全力打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战。加强生态公益林和天然林保护,严守耕地保护红线,建立健全环境网格管理机制。强化林政资源管理,做好护林防火工作,维护生态安全。深入持续落实“河长制”工作,落实镇村组三级河长职责,全面维护水环境,确保“河畅、水清、岸绿、景美”。进一步巩固关停非法采砂石厂成果,全面治理排查整治环境风险隐患。深入开展城镇“四治三改一拆一增”和镇村“七改三清”专项行动,实施好投资400万元的龙树大龙树、平掌大麦地、旧丈一二三四组生活污水处理项目。切实加强国土资源、森林资源管护和生态环境综合治理,加大对土地、森林和草原、野生动植物、环境保护等领域违纪违法行为打击力度,重点开展新树到阳太公路边、河道乱倒垃圾和建筑渣土违法行为,加大礼社江、鱼庄河、界牌河等河道非法采砂石行为的打击力度,积极支持哀牢山国家级自然保护区和恐龙河州级自然保护区依法履行管护职责,不断推进生态文明建设上水平,使青山常在、清水长流、空气常新,让人民群众在良好生态环境中生产生活。

(五)抓实社会事业,不断增进人民福祉。坚持以人民为中心的发展思想,针对民生短板和群众反映的突出问题,细化措施认真解决。持续巩固中小学办学质量,改善中小学办学环境。健全完善乡村医疗卫生体系,加强疾病防控、妇幼保健和食品药品安全工作。认真落实城乡低保、医疗救助、临时救助、优抚安置等政策,扎实开展农村劳动技能培训,加大劳动力转移就业力度,不断抓好社保扩面、人口计生等工作。深入推进殡葬制度改革,巩固改革成果,移风易俗、摒弃陋习,建好、管好镇村公益性公墓。持续抓好镇文联建设和农村文艺队伍建设,大力开展群众性文体活动,保护、挖掘少数民族传统文化,加强村组活动场所管理使用和古碑古迹保护等工作,办好“哀牢鹰”刊物。进一步完善公共文化服务体系,满足人民群众日益增长的精神文化需求。积极支持工会、共青团、妇联、残联、科协、文联等群团组织工作,加快科技、邮政、金融、保险、通讯等社会事业健康协调发展。

(六)抓牢和谐稳定,维护社会长治久安。把维护社会稳定、保障人民生命财产安全作为政府头等大事,努力构建和谐的社会发展环境。扎实开展民族团结进步示范创建,依法管理宗教事务,巩固和保持宗教领域和谐稳定。深入排查社会热点难点问题,健全群众利益诉求表达机制,依法依规解决群众合理合法诉求。切实加强安全生产,强化安全生产“底线”思维和“红线”意识,按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求,切实加强对建筑施工、道路交通、消防、食品药品、矿山和非煤矿山、烟花爆竹、加油站、公众场所等领域安全监管,坚决遏制重特大安全事故。完善各类应急预案,加强应急演练,提升防灾减灾救灾能力。加强对气象、地震、地质等自然灾害的监测,强化应急值守和应急处置,做好对地质灾害、险工险段等隐患点和重点部位的监测巡查。继续深化“平安石咢嘉”创建工作,深入实施“七五普法”,健全人民调解制度,加大矛盾纠纷排查调处力度,落实责任、源头治理,妥善化解信访积案。

(七)抓严作风建设,驰而不息改进作风。面对经济社会发展新挑战和广大群众的全新期待,我们将深入学习贯彻党的十九大精神,坚持把全心全意为人民服务作为根本宗旨,努力建设群众满意政府。转作风,强服务,全面推行马上就办。深入贯彻落实中央八项规定精神,建立“马上就办、办就办好”的工作机制,做到能办的事情抓紧办、依法办,不能办的事情要说明缘由、释惑答疑。守规矩,重法治,扎实推进依法行政。领导干部要带头遵法、学法、守法、用法,坚决查处以权压法、徇私枉法等行为。坚持重大行政决策集体讨论制度,不断提高政府依法行政水平。严用权,抓廉洁,严格加强自我约束。加大廉政风险防控力度,深化重点领域专项治理,铲除滋生腐败的土壤。严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题,努力建设一支忠诚、干净、担当的干部队伍。敢担当,明责任,着力强化目标管理,促进政府工作提质、提速、提效。

    二、预算单位基本情况

我镇编制2020年部门预算单位共23个。其中:财政全供给单位12个;部分供给单位11个。财政全供给单位中行政单位4个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位7个。截至2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制77人,其中:行政编制 32人,事业编制45人。在职实有151人,其中: 财政全供养74人,财政部分供养77人。

离退休人员 28人,其中: 离休 0人,退休 28人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

  三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2269.35万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,与上年1764.08万元相比增505.27万元,增长28.64%。与上年对比一般公共预算财政拨款增505.27万元,主要原因一是人员变动,人员调入调出、公务员、事业人员的录用;二是离退休人员退休费纳入部门预算;三是公务员“绩效考核奖励(2017年提高标准部分)纳入部门预算,上年由财政局代编,四是村委会干部报酬增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2269.35万元,全部为本年收入一般公共预算财政拨款本级财力安排,与上年1764.08万元对比增505.27万元,增28.64%,主要原因一是人员变动,人员调入调出、公务员、事业人员录用;二是离退休人员退休费纳入部门预算;三是公务员“绩效考核奖励(2017年提高标准部分)纳入部门预算。专项收入0万元,政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2269.35万元。财政拨款安排支出 2269.35万元,其中:基本支出2269.35万元,与上年对比1764.08万元,增28.64%,主要原因一是人员变动,人员调入调出、公务员、事业人员录用;二是离退休人员退休费纳入部门预算;三是公务员“绩效考核奖励(2017年提高标准部分)纳入部门预算。专项收入0万元,政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分类,主要用于:

  1. 一般公共服务支出676.44万元,与上年538.33万元相比增138.11万元,增25.66%,主要用于保障我镇行政机构正常运转的在职人员工资及津补贴、工伤保险 、职工工会经费、办公经费等日常支出;
  2. 文化旅游体育与传媒支出20.32万元与上年33.87万元相比减少13.55万元,减40.01%,主要用于我镇文化和旅游广播电视体育服务中心在职人员工资及津补贴、工伤保险 、职工工会经费、办公经费等日常支出;
  3. 社会保障和就业支出325.45万元与上年287.73万元相比增37.72万元,增13.11%,主要用于:一是行政、事业离退休人员退休费,二是单位为职工缴纳的基本养老保险和职业年金,三是支付伤残军人、退役士兵、在乡复员军人、高龄老人等人员补助和其他农村生活补助;
  4. 卫生健康支出81.29万元与上年83.59万元相比减2.3万元,减2.75%,主要用于计生人员工资及津补贴、工伤保险 、职工工会经费、办公经费等日常支出和缴纳行政人员和事业人员医疗保险;
  5. 城乡社区支出39.82万元与上年41.63万元相比减1.81万元,减4.35%,主要用于我镇国土和村镇规划建设服务中心在职人员工资及津补贴、工伤保险 、职工工会经费、办公经费等日常支出;
  6. 农林水支出1060.18万元与上年709.88万元相比增350.3万元,增49.35%,主要用于:一是我镇农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心在职人员工资及津补贴、工伤保险 、职工工会经费、办公经费等日常支出,二是我镇14个村委会的人员补助和日常经费支出;
  7. 住房保障支出65.85万元与上年69.05万元相比减3.2万元,减4.63%,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组(其中:基本支出2269.42万元,项目支出0万元)。

1.工资福利支出1079.5万元(其中:基本支出1079.5万元,项目支出0万元)基本工资228.2万元与上年219.31万元相比增8.89万元,增40.54%;津贴补贴499.49万元与上年418.47万元相比增81.02万元,增19.36%;奖金19.02万元与上年18.27万元相比增0.75万元,增4.11%;绩效工资84.7万元与上年82.32万元相比增2.38万元,增2.89%;机关事业单位基本养老保险缴费支出87.8万元与上年115.10万元相比减27.3万元,减23.72%;职工基本医疗保险缴费49.39万元与上年51.79万元相比减2.4万元,减4.63%;公务员医疗补助缴费27.87万元与上年27.79万元相比增0.08万元,增0.29%;其他社会保障缴费6.77万元与上年6.87万元相比增0.15万元,减1.46%;住房公积金65.85万元与上年69.05万元相比减3.2万元,减4.63%;其他工资福利支出10.4万元与上年14.8万元相比减4.4万元,减29.73%。

2.商品和服务支出237.65万元(其中:基本支出237.65万元,项目支出0万元)办公费126.86万元与上年128.89万元相比减2.03万元,减1.57%;印刷费1.7万元与上年0.5万元相比增1.2万元,增240%;咨询费5.37万元与上年0万元相比增5.37万元;手续费4.78万元与上年0.15万元相比增4.63万元,增3086.67%;水费2.18万元与上年1.07万元相比增1.11万元,增103.74%;电费3.19万元与上年4.86万元相比减1.67万元,减34.36%;邮电费5.7万元与上年5.07万元相比相同;差旅费4.09万元与上年4.8万元相比减0.71万元,减14.79%;培训费0.5万元与上年4.92万元相比减4.42万元减89.84%;公务接待费9.5万元与上年11.5万元相比减2万元,减17.39%;劳务费1.16万元与上年0万元相比上年增1.16万元;委托业务费2.15万元与上年1万元相比上年增1.15万元,增115%;工会经费8.23万元与上年8.66万元相比上年减0.43万元,减4.97%;公务用车运行维护费13.5万元与上年21.21万元相比减7.71万元,减36.35%;其他交通费(公务交通补贴)28.68万元与上年31.26万元相比减2.58万元,减8.25%;其他商品和服务支出20.07万元与上年5.99万元相比增14.08万元,增235.06%。

3.对个人和家庭的补助支出952.2万元(其中:基本支出952.2万元,项目支出0万元)退休费57.7万元上一年度退休费由县人社局发放未分列,此处不做比较说明;抚恤金6.1万元与上年5.6万元相比增0.5万元,增8.93%;生活补助888.4万元与上年498.5万元相比增389.9万元,增78.21%。

   五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。我镇无省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项。我镇无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项。我镇无按既定政策标准测算补助事项。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,单位应编制政府采购预算,但我单位政府采购资金主要以当年工作经费实现完成,年初无法编制采购项目及采购预算资金,待年终后再将执行情况公开。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  石咢嘉镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元,较上年32.71万元减少9.71万元,下降29.68%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

石咢嘉镇人民政府2020年未预算因公出国(境)经费,与上年情况一致。未安排因公出国(境)团组个数及人次,与上年情况一致。

(二)公务接待费

石咢嘉镇人民政府2020年公务接待费预算为9.5万元,较上年11.5万元减少2万元,下降17.39%,国内公务接待批次为270次,共计接待5825人次。

公务接待费减少的原因:在中央八项规定出台后,我镇认真贯彻落实党中央关于厉行节约、反对浪费的要求,严格控制公务接待标准及次数,严格管理,从严控制。同时积极响应中央政府带头过紧日子的号召,中央经济工作会议的要求,把非急需非刚性支出压缩,把资金用于企业和民生,为重点领域项目建设和补短板提供更多真金白银。

(三)公务用车购置及运行维护费

  石咢嘉镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为13.5万元,较上年21.21万元减少7.71万元,下降36.35%。其中:公务用车购置费0万元,与上年情况一致;公务用车运行维护费13.5万元,较上年21.21万元减少7.71万元,下降36.35%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。

公务用车运行维护费减少原因是我镇积极响应中央政府带头过紧日子的号召,中央经济工作会议的要求,把非急需非刚性支出压缩,把资金用于企业和民生,为重点领域项目建设和补短板提供更多真金白银。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  2020年是决胜全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。石咢嘉镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以全面建成小康社会目标任务,做好稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作,同时依托富集多样的自然、人文资源,打造在省内外具有极高知名度和吸引力,集生态游憩、农业观光、民俗文化体验为一体的生态文化旅游小镇”。因我县财力有限,地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出,重点项目支出需靠上级补助,故单位年初未编制县本级重点项目建设,目前我镇全力以赴做好哀牢山石咢嘉风情旅游小镇项目建设土地、林地等要素保障,根据上级财力补助和项目推进实施情况,再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在预算执行过程中,我单位将不断建立健全相关制度,规范资金和项目管理,努力实现预期工作目标。

  九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.年初预算:指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况,对一个单位一年的全部收支作出计划;

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ;            

3.项目支出:除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出;

4.商品和服务支出:是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分,具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出(不包括基本建设、固定资产等投资支出)。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6.“三公”:是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7.行政运行:指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费

8.奖金:指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

   石咢嘉镇人民政府2020年机关运行经费安排237.65万元,与上年236.21万元对比增加1.44万元,增0.61%。其中,办公费126.86万元与上年128.89万元相比减2.03万元,减1.57%;印刷费1.7万元与上年0.5万元相比增1.2万元,增240%;咨询费5.37万元与上年0万元相比增5.37万元;手续费4.78万元与上年0.15万元相比增4.63万元,增3086.67%;水费2.18万元与上年1.07万元相比增1.11万元,增103.74%;电费3.19万元与上年4.86万元相比减1.67万元,减34.36%;邮电费5.7万元与上年5.07万元相比相同;差旅费4.09万元与上年4.8万元相比减0.71万元,减14.79%;培训费0.5万元与上年4.92万元相比减4.42万元减89.84%;公务接待费9.5万元与上年11.5万元相比减2万元,减17.39%;劳务费1.16万元与上年0万元相比上年增1.16万元;委托业务费2.15万元与上年1万元相比上年增1.15万元,增115%;工会经费8.23万元与上年8.66万元相比上年减0.43万元,减4.97%;公务用车运行维护费13.5万元与上年21.21万元相比减7.71万元,减36.35%;其他交通费(公务交通补贴)28.68万元与上年31.26万元相比减2.58万元,减8.25%;其他商品和服务支出20.07万元与上年5.99万元相比增14.08万元,增235.06%。

  增加因素:1、2020年是决胜全面建成小康社会之年,我镇脱贫攻坚成效巩固持续推进,扶贫工作相关的会议开支较上年增加,扶贫相关项目的业务委托、咨询费和手续费较上年增加。2、物价上涨,导致机关运行成本增大加。

  减少因素:2020年公务接待费比2019年减少2万元,厉行节约,缩减三公经费。电费单价下降,电费预算也所致减少。我镇认真贯彻落实党中央关于厉行节约、反对浪费的要求,积极响应中央政府带头过紧日子的号召,严格经费支出管理,提高贯彻落实自觉性,明确职责完善制度。

  (三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分双柏县石咢嘉镇人民政府2020年部门预算表(详见附件)

 

 

        双柏县石咢嘉镇人民政府

               2020年6月23日

 

 

监督索引号53232200555300111