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双柏县妇女联合会2025年部门预算公开

索引号:sbxczj -/2025-0318005 公文目录:部门预决算 成文日期: 文章来源: 文  号: 发文日期:2025年03月18日

监督索引号53232200171300000

 

双柏县妇女联合会2025年预算公开目录

 

第一部分 双柏县妇女联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县妇女联合会2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025部门收入预算

三、2025部门支出预算

四、2025年部门财政拨款收支预算总

五、2025一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、2025一般公共预算“三公”经费支出预算

七、2025年部门基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

2025年部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

2025年部门项目支出绩效目标表(本下达)

2025年部门项目支出绩效目标表(另文下达)

2025年部门政府性基金预算支出预算

2025部门政府采购预算

十三、2025年部门政府购买服务预算表

2025对下转移支付预算表

2025对下转移支付绩效目标表

十六、2025新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

双柏县妇女联合会2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

双柏县妇女联合会的主要职责是:1.贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策,促进男女平等;2.对县、乡、村妇联组织实行业务领导;3.教育和引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,提高妇女素质,发掘其优势和潜能,促进妇女人才成长;4.代表和维护妇女和儿童合法权益,为妇女儿童服务,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事;5.对全国妇联、省、州妇联和县委、县人民政府及其他有关部门批准的妇女参与发展项目进行管理、监督。创办妇联基地和实体,增强妇联组织实力。(二)机构设置情况

双柏县妇女联合会共设置3个内设机构,办公室、妇女发展股、权益保障股。

所属单位0个。

)重点工作概述

1.聚焦服务发展建功,助力乡村振兴。一是广泛动员女性领办企业积极参与农文旅产业发展,通过政策引导、技术支持和资金扶持等措施,着力培养一批高素质的女农民和巾帼致富带头人。二是结合乡村振兴巾帼行动,深入推进“美丽庭院”创建活动,以点带面,助力建设宜居宜业和美乡村。三是持续深化“健康中国母亲行动”,认真落实“两癌”救助工作四是积极探索社区家政服务与基层妇联组织共建共享的新模式,将妥甸镇东兴社区、红康社区作为示范点,引进优质家政服务公司进驻社区,提高社区居民生活质量,提社区服务管理水平,同时为妇女就业创业提供更多的机会和平台

2.加强家庭建设,服务基层治理。一是在家庭建设方面,深入挖掘和传承优良家风家训,通过持续深化“最美家庭”“健康家庭”等家庭品牌选树活动,创新方式讲好优良家风故事,打造“家家幸福安康工程”升级版。二是开展巾帼助力家庭教育行动”,联动整合“文明实践中心”资源,在文明实践中心打造“双柏县家庭教育指导服务示范中心”,面向广大家庭开展家教辅导三是加强对村(社区)家长学校的督促指导,确保其充分发挥作用,为城乡广大家庭提供高质量的家庭教育指导服务。

3.注重维权关爱,保障妇女儿童权益。一是依托“绿孔雀巾帼宣讲团”,积极开展普法宣传志愿服务活动,利用妇女儿童“一站式”关爱服务中心等平台,深化婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作。二是畅通妇女诉求信访维权反映渠道,及时答复办理“12338”妇女维权热线,确保每一位妇女的合法权益都能得到及时有效的维护。三是持续强化“一小关爱”行动,通过实施思想引领筑童心、结对帮扶暖童心、巾帼创业定童心、家庭教育安童心、权益保障护童心五项行动,继续深化爱心妈妈队伍建设,深入开展留守儿童、困境儿童关爱;在“六一”国际儿童节开展系列关爱慰问活动,同时积极争取“武警春蕾”助学项目,“母亲邮包”发放等帮扶助困活动,切实推动“一小关爱”工作取得实效。

4.提升自身建设水平,夯实工作基础。深化妇联改革,发挥好党联系妇女群众的桥梁纽带作用,做妇女群众的贴心人。一是以党的政治建设为统领,深入落实《云南省基层妇联执委工作手册》《云南省“妇女之家”建设指南》,广泛在彝绣、茶叶等产业链上建立“三新”领域“妇女之家”“妇女微家”,扩大“三新”领域妇联组织的组织覆盖、工作覆盖。二是深入践行作风革命、效能革命,联动8个乡镇妇联和各部门妇女组织开展好“理论宣讲、法治宣传、解难帮困、家庭建设、人居环境整治、基层社会治理、妇联组织建设”“七件事”。三是以基层妇联执委作用发挥“破难行动”为抓手,充分整合各部门资源,制定《2025年双柏县妇联常、执委工作计划》。

5.联动部门协作,提升服务水平。一是积极整合资源,深化多方合作,积极争取联系双柏院校资金、项目支持,深化对困境妇女、困境儿童的关爱和妇女创新创业的帮扶。二是强与社会各界的联系与沟通协作,形成工作合力争取更多项目、资金的支持和部门联动,共同推动妇女儿童事业的发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截202410月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制7人,工勤人员编制0事业编制0人。在职实有7人,其中: 财政全额保障7人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,339,378.21,其中:一般公共预算1,339,378.21,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收入0,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0

与上年对比2025年部门财务总收入增加16,059.26元,增长1.21%,政府性基金国有资本经营收益财政专户管理资金收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入均与上年0元对比,无增减变化。主要原因是在职职工构成发生变动,以及职工工资正常晋升,社会保障支出、住房保障支出等增加,人员经费增加16,059.26元

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1,339,378.21,其中:本年收入1,339,378.21,上年结转收入0。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,339,378.21,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年对比2025年部门财政拨款收入增加16,059.26元,增长1.21%,其中本年收入增加16,059.26元,增长1.21%,上年结转收入0与上年持平。本年收入中,一般公共预算财政拨款增加16,059.26元,增长1.21%,政府性基金预算财政拨款国有资本经营收益财政拨款均与上年0元对比,无增减变化。主要原因是在职职工构成发生变动,以及职工工资正常晋升,社会保障支出、住房保障支出等增加,人员经费增加16,059.26元

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1,339,378.21。财政拨款安排支出 1,339,378.21,其中:基本支出1,339,378.21与上年对比增加16,059.26元,增长1.21%,主要原因是在职职工构成发生变动,以及职工工资正常晋升,社会保障支出、住房保障支出等增加,人员经费增加16,059.26元;项目支出0,与上年0元对比,无增加变化。主要原因2024年和2025年都未安排项目支出预算

双柏县妇女联合会2025年财政拨款安排支出1,339,378.21,按支出按功能科目分类如下:

1.一般公共服务支出/群团事务/2012901—行政运行:992,963.00元,主要用于保障我单位工作正常运转的基本支出,具体为工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资)897,863.00元;商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等)95,100.00元

2.社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/2080501行政单位离退休:行政单位离退休:44,690.40元,主要用于2名退休人员统筹外退休费发放和退休公用经费支出

3.社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:117,642.09元,主要用于缴纳我单位7名在职人员基本养老保险缴费

4.卫生健康支出/2101101行政单位医疗:54,488.07元,主要用于缴纳我单位7行政人员职工基本医疗保险缴费;

5.卫生健康支出/2101103公务员医疗补助:30,476.69元,主要用于缴纳我单位7在职人员公务员医疗补助缴费;

6.卫生健康支出/2101199其他行政事业单位医疗支出:3,096.00元,主要用于缴纳单位7名在职人员和2名退休人员大病保险缴费

7.住房保障支出/住房改革支出/2210201住房公积金:96,021.96元,主要用于缴纳我单位7名在职人员职工住房公积金。

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额3,560.00,其中:政府采购货物预算3,560.00、政府采购服务预算0、政府采购工程预算0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县妇女联合会2025一般公共预算财政拨款三公经费合计2,200.00,较上年减少1,800.00,下降45%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

双柏县妇女联合会2025年因公出国(境)费预算为0,较上年增加0,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

主要原因是:未安排出国(境),无经费预算

(二) 公务接待费

双柏县妇女联合会2025年公务接待费预算为2,200.00,较上年减少1800.00,下降45%,国内公务接待批次为9次,共计接待30人次。

主要原因是经费预算支出因素较多,为保证机构正常运转,根据对外业务联系情况,压缩安排公务接待预算支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

双柏县妇女联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0,较上年增加0,增长0%。其中:公务用车购置费0,较上年增加0,增长0%;公务用车运行维护费0,较上年增加0,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是无公务用车,无经费预算,与上年持平,无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县妇女联合会2025年无财政部门确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县妇女联合会2025年机关运行经费安排95,700.00,与上年对比增加3,180.00元,主要原因是今年公用经费预算标准人均4,800.00元,上年公用经费预算标准人均4,560.00元,人均比上年增加240.00元,人均增长5%,合计增加1,680.00元;用于人员经费预算缴纳工伤保险减少用于公用经费增加1,500.00元。

(三)国有资产占有使用情况

截至202412月31日,双柏县妇女联合会资产总额1,106,402.39,其中,流动资产406,019.42,固定资产695,582.97,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产4,800.00,其他资产0。与上年相比,本年资产总额增加1,900.98,其中固定资产增加0。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;资产使用收入0,其中出租资产0平方米,资产出租收入0。鉴于截至202412月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

 

监督索引号53232200171300111



双柏县妇女联合会2025年部门预算公开表20250311051817069.xlsx