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双柏县信访局2025年预算公开目录
第一部分 双柏县信访局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双柏县信访局2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、2025年部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、2025年部门项目支出绩效目标表(本次下达)
十、2025年部门项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
双柏县信访局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给中共双柏县委、县人民政府及领导同志的来信来电和网络信访事项,接待来访。
2.承办上级机关和中共双柏县委、县人民政府领导同志转办、交办的信访事项,督促检查办理落实情况。
3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设,落实执行有关信访工作的地方性法规和政府规章制度,推动党中央、国务院和省、州、县党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验,提出加强和改进信访工作的意见建议。
4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作,交办、转送信访事项,承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。
5.贯彻信访问题排查化解制度并组织实施,推进依法分类处理信访诉求,开展人民建议征集工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6.负责协调指导全县信访信息化系统的业务培训和业务指导及应用工作。
7.负责信访工作宣传和信息发布,组织信访工作检查考评和信访干部教育培训工作。
8.承担中共双柏县委信访工作联席会议办公室日常工作,督促落实联席会议决定事项。负责双柏县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。
9.完成中共双柏县委、县人民政府交办的其他任务。负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给中共双柏县委、县人民政府及领导同志的来信来电和网络信访事项及接待来访,承办上级机关和县委、县人民政府领导同志转办、交办的信访事项和督促检查办理落实情况,推进信访工作制度改革和信访法治化建设,综合协调和指导全县信访工作等。
(二)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、网络信息与接访办信股、督查督办股。
所属非独立核算、非独立批复单位1个,即:双柏县群众接访中心。
(三)重点工作概述
2025年信访工作思路是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和习近平总书记关于信访工作的重要指示批示精神,贯彻落实《信访工作条例》,深入推进信访工作法治化建设,实现新时代信访工作高质量发展;重点工作举措是紧紧围绕双柏县委、县人民政府工作大局,以落实新《条例》、推进信访工作法治化、构建大格局为主线,持续开展信访业务规范化建设评查、大督查大接访大调研和扎实开展信访部门政治机关建设、信访工作法治化、信访问题源头治理、信访积案化解、信访工作体制机制改革创新、信访干部队伍建设五项重点工作,为全县改革发展稳定大局营造良好社会环境;主要工作目标是确保全国和省州县重大活动期间的信访安全保障工作目标实现和努力创建“全国信访工作示范县”。
(一)强化党对信访工作的全面领导。深入贯彻《信访工作条例》,落实党委统一领导、政府组织实施、联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的信访工作格局体制机制,及时听取和研究安排部署信访工作,运用法治思维和法治方式解决信访问题和推动信访工作,全力做好全国和省州县重大活动及敏感时间节点期间的信访安全保障工作。
(二)深入推进信访工作法治化建设。严格落实“五个法治化”“四个到位”“三个不予受理”“两个不再受理”的工作要求,深入推进信访工作法治化建设。
1.扎实推进信访工作预防法治化。重点解决决策不科学不民主,不依法行政、不作为、乱作为,矛盾纠纷排查化解责任不落实,信访工作基层基础薄弱,信访矛盾上行等问题。
2.扎实推进信访工作受理法治化。重点抓有的机关、单位群众信访事项受理不及时、处理不及时、应受理未受理、应受理而不受理等问题,确保有权处理机关、单位及时受理信访事项。
3.扎实推进信访工作办理法治化。重点抓处理申诉求决类信访事项依法分类处理不落实、应办理而不办理、重程序办结轻实质化解、复查不规范,信访事项终而不结、重复信访等问题。
4.扎实推进信访工作监督追责法治化。重点抓信访事项受理办理不规范、实质解决不到位、信访工作责任落实不到位、应追责而不追责等问题。建立信访问题受理、办理以及引发信访问题责任追究工作机制,对信访问题受理、办理以及引发信访问题等3种情形进行责任追究。
5.扎实推进信访工作维护秩序法治化。重点抓有的机关、单位工作人员违反信访工作纪律、“拦卡堵截”群众正常信访,一些信访人缠访闹访、滋事扰序,以及对违法行为取证难、处置不力、应查处而不查处等问题。
(三)加强信访问题源头治理。持续推进信访问题源头治理2023-2025年三年攻坚行动。聚焦“控增量、减存量、防变量”开展信访问题源头治理。抓好因矛盾纠纷排查化解不到位发生信访问题的源头治理。
(四)加强督查督办和重点回访。加强受理、办理申诉求决类信访事项的规范办理的督办,强化对信访件办理情况的跟踪调度,及时提醒责任单位及时受理按期办结,防止以程序性办结代替实际问题解决,或将办理过程作为办结意见上报。
(五)持续开展《信访工作条例》学习宣传贯彻。把宣传学习《信访工作条例》纳入普法强基补短板专项行动,推进《信访工作条例》普法宣传制度化、常态化。把信访工作纳入党委政府综合绩效考核。
(六)扎实开展信访业务法治化规范化建设评查。按上级安排部署,及时对乡镇和县级有关部门信访事项办理全流程进行法治化规范化评查,并按要求形成“梳理问题清单”“撰写评查报告”及时上报州信访联席会议办。
(七)扎实开展人民网留言办理。认真办理省委书记、省长和州委书记、州长及县委书记、县长的人民网留言,做到按期办结。
(八)持续加强视频接访和领导包案。一是持续推进视频接访来访群众;二是持续推进领导包案。确保重复信访治理和信访积案化解取得明显成效。
(九)认真做好全国和省州县重大活动期间的信访安全保障工作。围绕全国和省州县两会等信访安全保障工作主线,及时研究安排部署,确保“三个不发生”和“四不”工作目标实现。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年10月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制9人,其中:行政编制6人,工勤人员编制0人,事业编制3人。在职实有10人,其中:财政全额保障10人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,093,533.43元,其中:一般公共预算2,093,533.43元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比一般公共预算拨款收入减少641,031.35元,下降23.44%,减少主要原因分析:2024年行政调走1人,退休1人,基本工资、津贴补贴及社会保险费等减少,单位运行经费中办公费等相应减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,093,533.43元,其中:本年收入2,093,533.43元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,093,533.43元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比一般公共预算拨款收入减少641,031.35元,下降23.44%,减少主要原因分析:2024年行政调走1人,退休1人,基本工资、津贴补贴及社会保险费等减少,单位运行经费中办公费等相应减少。上年结转收入,政府性基金预算财政拨款,国有资本经营收益财政拨款与上年0.00元对比,无增减变化。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,093,533.43元。财政拨款安排支出2,093,533.43元,其中:基本支出2,093,533.43元,与上年2,519,564.78对比,减少426,031.35元,下降16.91%,减少主要原因分析:2024年行政调走1人,退休1人,基本工资、津贴补贴及社会保险费减少,单位运行经费中办公费等减少。项目支出0元,与上年215,000.00元对比,减少215,000.00元,下降100%,减少主要原因分析:2025预算视频接访系统建设服务项目经费135,000.00元,比上年同期减少135,000.00元;信访工作经费150,000.00元,比上年同期减少70,000.00元;与上年同期相比减少视频接访系统建设服务项目经费135,000.00元,信访工作经费70,000.00元,因2025年县财政未安排项目预算支出,项目支出为0元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
双柏县信访局2025年部门财政拨款安排支出2,093,533.43元,按支出功能科目分类如下:
1.2010301 行政运行:1,527,613.18元,主要用于支付机关在职人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、年度考核奖、公务员年终一次性奖金13个月工资、公务交通补贴。
2.2080501 行政单位离退休:87,383.40元,主要用于支付退休人员工资86,183.40元及公用经费1,200.00元。
3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:224,653.59元,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。
4.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出191,590.41元,主要用于缴纳机关事业单位职业年金缴费。
5.2101101 行政单位医疗:62,890.65元,主要用于支付,行政编制人员医疗缴费。
6.2101102 事业单位医疗:24,855.75元,主要用于支付事业编制人员医疗缴费。
7.2101103 公务员医疗补助:52,246.44元,主要用于支付在职人员公务员医疗补助缴费。
9.2101199 其他行政事业单位医疗支出:4,816.00元,主要用于支付事业编制人员医疗缴费。
10.2210201 住房公积金:142,137.60元,主要用于缴纳在职人员住房公积金缴费。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2025年财政拨款安排支出2,093,533.43元。其中:
1.基本支出2,093,533.43元,其中:
(1)301工资福利支出1,870,704.43元。其中:30101基本工资451,680.00元,30102津贴补贴447,372.00元,30103奖金:252,121.00元,30107 绩效工资:205,507.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:191,590.41元,30110 职工基本医疗保险缴费:87,746.40元,30111 公务员医疗补助缴费:52,246.44元,30112 其他社会保障缴费:12,303.62元,30113 住房公积金:142,137.60元,30199 其他工资福利支出:27,999.96元。
(2)商品和服务支出136,645.60元。其中:30201退休公用经费:1,200.00元,30205 水费:1,730.00元,30206 电费:2,000.00元,30207 邮电费:9,000.00元,30211 差旅费:8,000.00元,30217 公务接待费:4,000.00元,30228 工会经费:17,715.60元,30231 公务用车运行维护费:30,000.00元,30239 其他交通费用:63,000.00元。
(3)303对个人和家庭补助支出:86,183.40元。其中:30302退休费86,183.40元。
2.项目支出0元。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
我部门无与中央配套事项
(二)按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项
(三)经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额30,000.00元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双柏县信访局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,000.00元,较上年减少2,000.00元,下降5.56%,具体变动情况如下:2025年公务接待费较上年减少2,000.00元。
(一)因公出国(境)费
双柏县信访局2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年对比无变化,原因是:本年和上年因公出国(境)费预算均为0。
(二)公务接待费
双柏县信访局2025年公务接待费预算为4,000.00元,较上年减少2,000.00元,下降33.33%,国内公务接待批次为11次,共计接待67人次。与上年对比,较上年减少2,000.00元,原因是:本年公务接待次数减少,所以2025年公务接待费预算较上年减少2,000.00元。
(三)公务用车购置及运行维护费
双柏县信访局2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费30,000.00元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。与上年对比,无变化,原因是:本年及上年因公务用车购置及运行维护费都为30,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
双柏县信访局2025年无财政部门确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
双柏县信访局2025年机关运行经费安排135,445.60元,与上年157,686.00元对比,减少22,240.40元,下降14.10%,主要原因是2024年调走1人,退休1人,行政经费及公务交通补贴费用减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,双柏县信访局资产总额53,910.43元,其中,流动资产16,735.85元,固定资产28,187.77元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产8,986.81元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少14,364.96元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53232200156100111