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双柏县退役军人事务局2024年度部门决算

索引号:tyjr /2025-00015 公文范围:公开 发文日期:2025年10月23日 发布机构:双柏县退役军人局 文  号: 生效日期:

监督索引号53232200376701000

双柏县退役军人事务局2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻落实中央、省、州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。拟定实施退役军人保障服务的管理措施和工作方案。

负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理、待遇保障等工作。

组织退役军人教育培训和就业创业工作,负责退役军人思想政治教育、政策法规和业务知识宣传、信访接待办理等工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业按照中央、省、州的政策要求,会同有关部门拟定退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

承担拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。负责双拥创建、烈士褒扬、走访慰问等活动。

拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责烈士纪念设施、军人公墓的建设和管理维护,组织开展纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

负责指导督促乡镇开退役军人事务工作。监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励、表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

职能转变。加强退役军人思想政治工作,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系,协调各方力量为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置4个内设机构,包括:办公室(规划财务和机关党组织人事股)、思想政治和权益维护股(政策法规股)、移交安置股(军休服务管理和就业创业股)、拥军优抚股(褒扬纪念股),所属非独立核算,非独立批复预算单位1个(股所级),具体为:双柏县退役军人服务中心。

(二)决算单位构成情况

纳入双柏县退役军人事务局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入双柏县退役军人事务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的公务员6人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员3人,机关和事业工人2;经费自理人员0

部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人离休0人,退休3

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)经济指标完成情况。一是固定资产投资情况截至目前,完成固定资产投资3062万元,完成年度任务3000万元的102%。二是向上争资任务情况向上争资任务已完成1453.10万元,完成年度任务1800万元的80.73%。

(二)退役军人工作开展情况。一是强化组织领导,建强保障机构。县委、县人民政府高度重视,分别于3月29日、5月23日召开了双拥工作领导小组第一次联席会议暨全县退役军人事务工作会议和县委退役军人事务工作领导小组2024年全体会议,对年度重点工作进行部署安排,及时调整充实领导小组,修订县委退役军人事务工作领导小组工作规则、领导小组办公室工作细则,切实把党的领导贯穿于退役军人工作始终。二是强化宣传引导,教育关爱并举。充分发挥“老兵团讲团”作用,向全县8个乡镇及部分村(社区)延伸开展“老兵永远跟党走”系列教育主题宣讲活动12场次,组织县级宣讲活动2场次,进校园宣讲1场次,覆盖受众4400余人次。走访慰问驻军、优抚对象和困难退役军人,发放慰问金(慰问品)51.21万元。强化《双柏县困难优抚对象帮扶援助办法(试行)》的实施,帮扶困难优抚对象6人次,发放帮扶资金5.5万元。三是强化优抚褒扬,营造尊崇氛围。截止12月13日,按时足额发放各类优抚资金、生活补助等共1539.24万元。认真落实烈士纪念设施管护主体责任,开展“铸魂·2024·清明祭英烈”,做好祭扫烈士服务保障工作。积极对接自然资源、住建等部门,全力推进县辖区内6处烈士纪念设施不动产权属确权登记工作。做好祭扫烈士服务保障工作,足额报销烈士亲属赴异地祭扫费用1.2万元。四是强化双拥创建,夯实双拥基础。印发《双柏县2024年双拥工作要点及任务分解》,细化35项具体工作。今年以来,陆续挂牌“双拥驿站”“双拥银行”“拥军餐馆”,新吸纳“爱国拥军志愿服务单位”9家,(截至目前全县共有59家),现役军人、退役军人和其他优抚对象享受免费乘坐城市公交车优抚措施得到有力落实。为符合条件现役军人家庭悬挂光荣牌43块,开展新兵入伍欢送、退役军人光荣返乡欢迎仪式,16名荣立三等功以上奖励的现役军人编入当年年鉴,开展“进军营、送政策、畅安置“ 政策宣讲活动,向17名荣立“三等功”、57名荣获“四有优秀军人”退役军人家庭送立功、受奖喜报,发放奖励金6.25万元。五是强化移交安置,保障军人待遇。认真落实军人退役“一件事一次办”,高效办理23名自主就业退役士兵、4名由政府安排工作转业军士返乡报到相关手续,4名由政府安排工作转业军士高质高效安置到乡镇专技、管理岗位。以“五个一”举措,建立“微课堂”,帮助转业军士尽快实现社会角色转变,组织2024年自主就业退役士兵全员参加为期7天的适应性培训。持续跟进和掌握2023年38名自主就业退役士兵就业创业状况,精准做好就业岗位推介,全面完成一次性经济补助金发放72.33万元。落实军队离退休干部“两个待遇”,按月足额发放退休费34.71万元。做好企业军转干部帮扶解困工作,发放生活困难补助12.62万元。六是强化教育培训,拓宽军人后路。12名退役士兵参加职业技能培训,向培训机构支付6.5万元培训经费。举办退役军人专场招聘会2场次,共有54名退役军人参加专场招聘会,向退役军人提供165余个专项就业岗位,有14人达成就业意向。2024年新增退役军人就业70人,创业7人,完成全年新增60人任务的128.3%。扎实开展自主就业退役士兵就业创业、军创企业情况排查统计,建立健全创业帮扶台账、就业创业台账。七是强化基层基础,提升服务水平。组织开展2024年全县退役军人事务系统业务骨干培训。制定印发《2024年退役军人工作要点及任务分解》,进一步明确年度重点工作。走访困难退役军人36人次,看望功臣老战士2次。办理医疗补助申请295件,办理新增优抚对象审批19件,办理优待证34件,办理优待证查询41件,解答退役军人政策咨询110件,优抚对象年度确认办理1182件,服务效能持续提升。八是强化纪律作风,提升队伍素质。召开全县退役军人事务系统党风廉政建设工作会议,总结经验、分析查找。针对上级各类巡视巡察反馈问题,举一反三,抓实抓细优抚对象动态管理、优抚对象资金审核涉及退役军人资金发放,加强和完善制度,印发《双柏县退役军人事务局资金发放审核制度(试行)》,规范县、乡、村资金发放审核制度,严明责任。落实落细“清廉双柏”建设十大行动工作目标,深入开展系统内部群众身边不正之风和腐败问题集中整治,为退役军人工作高质量发展提供坚强保障。

(三)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。先后2次召开局党组会议专题研究挂包村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,单位主要领导先后5次带队到挂包村开展重点产业规划、收入监测、入户政策、安全生产隐患排查等相关工作。拨付驻村工作队员工作经费0.5万元,及时足额报销驻村工作队员伙食补助和交通费补助,为其购买意外伤害保险。

 

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

双柏县退役军人事务局2024年度无政府性基金收入、支出,无国有资本经营预算财政拨款收入、支出,故《 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县退役军人事务局2024年度收入合计17746938.64。其中:财政拨款收入17640938.64,占总收入的99.4%;上级补助收入0,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0,占总收入的0%;附属单位上缴收入0,占总收入的0%;其他收入106000,占总收入的0.6%。

与上年相比,收入合计增加191337.91元,增长1.09%。其中:财政拨款收入增加125837.91元,增长0.72%上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入增加65500元,增长161.73%主要原因一是本年度成建制出国参战民兵民工补助标准提标,该项收入增加;二是提前发放2025年优抚对象春节慰问金97600元;三是红十字会汇入“老兵关爱”资金30000元

二、支出决算情况说明

双柏县退役军人事务局2024年度支出合计17766938.64。其中:基本支出2026583.27,占总支出的11.41%;项目支出15740355.37,占总支出的88.59%;上缴上级支出0,占总支出的0%;经营支出0,占总支出的0%;对附属单位补助支出0,占总支出的0%。

与上年相比,支出合计增加231337.91元,增长1.32%。其中:基本支出增加52831.69元,增长2.68%;项目支出增加178506.22元,增长1.15%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%主要原因一是本年度成建制出国参战民兵民工补助标准提标,该项收入增加;二是提前发放2025年优抚对象春节慰问金97600元;三是红十字会汇入“老兵关爱”资金30000元;四是2024年度增加行政人员1人,人员经费较上年度增加。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障双柏县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2026583.27其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1899717.2元,占基本支出的93.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126866.07元,占基本支出的6.26%。人均支出184234.84元。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障双柏县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出15740355.37其中:基本建设类项目支出0项目支出明细情况如下:

1.企业军转干部解困补助经费127348元,主要用于企业军转干部生活困难补助支出;

2.优抚对象抚恤和生活补助项目经费13604657.23元,主要用于发放优抚对象定期补助、解困帮扶和节日慰问、出国参战民兵民工补助支出;

3.退役安置项目经费1437609.94元,主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助和职业技能培训,军队离退休人员退休费及管理机构经费支出;

4.项目入库、项目前期工作经费55000元,主要用于2024年度固定资产投资和烈士纪念设施提升改造建设项目支出;

5.优抚对象医疗保障经费493967.2元,主要用于优抚对象医疗补助“一站式”结算,一至六级伤残军人护理费和医疗保险费,重点优抚对象医疗保险费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出17640938.64,占本年支出合计的99.29%。与上年相比增加125837.91元,增长0.72%,完成年初预算的451.18%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出16937714.44占一般公共预算财政拨款总支出的95.33%。主要用于行政事业单位养老支出250070.1元,其中:行政事业单位离退休费支出67083.6元,机关事业单位基本养老保险缴费支出178592.04元,机关事业单位职业年金缴费支出4393.86元抚恤支出13604657.23,其中:死亡抚恤支出588679.65元,伤残抚恤1854836.93万元,在乡复员、退伍军人生活补助5427355.8元,义务兵家庭优待金1460400元,其他优抚支出4273384.85元;退役安置1564957.94元,其中:退役士兵安置补助支出(一次性经济补助)723300元,军队移交政府的离退休人员安置(退休费)支出524129.94元,军队移交政府离退休干部管理机构110000元,退役士兵管理教育66480元,军队转业干部安置(企业军转干部生活困难补助)141048元;退役军人管理事务支出1518029.17元,其中:工资福利支出1314390.1元(基本工资427053元、津贴补贴356411元、奖金205257元、绩效工资296243元、其他社会保障缴费6092.8元、其他工资福利支出23333.3元),商品和服务支出263039.07元(办公费23752.86元、差旅费14229元、会议费944元、培训费1030元、公务接待费645元、劳务费55000元、工会经费10000.00元、公务用车运行维护费29959.21元、其他交通费51750元、其他商品和服务支出16329元)。造成预决算差异的主要原因是2024年度该项支出中包含中央、省级、州级优抚安置补助经费,年初预算批复仅对县级补助资金进行批复。

9.卫生健康(类)支出699524.2占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于行政事业单位医疗205557元,优抚对象医疗补助493967.2。造成预决算差异的主要原因是2024年度该项支出中包含中央、省级、州级优抚对象医疗补助经费,年初预算批复仅对县级补助资金进行批复。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出129700占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金支出129700元。造成预决算差异的主要原因是年初预算按在职职工工资总额的12%计算下达,实际缴纳按照工资项计提,部分工资项不纳入基数测算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000元,决算为30604.21元,完成年初预算的92.74%;支出决算较上年减少1220.48元,下降3.84

因公出国(境)费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为30000,决算为29959.21元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.89%,完成年初预算的99.86%;公务接待费支出年初预算为3000,决算为645元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.11%,完成年初预算的21.5%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加1148.52元,增长3.99%公务接待费支出决算较上年减少2369元,下降78.6%;具体是国内接待费支出决算645元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年减少2369元,下降78.6%;国(境)外接待费支出决算0元,较上年增加0元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,年初预算数为33000,支出决算数为30604.21元,完成年初预算的92.74%支出决算较上年减少1220.48元,下降3.84%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0,决算为0;公务用车购置费支出预算为0,决算为0;公务用车运行维护费支出预算为30000,决算为29959.21,完成年初预算的99.86%;公务接待费支出预算为3000,决算为645,完成年初预算的21.5%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因上级部门慰问退役军人和优抚对象、调研等用“四不两直”的方式开展工作,公务接待费减少2369元,导致“三公”经费支出决算数小于年初预算数

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加1148.52,增长3.99%;公务接待费支出决算减少2369,下降78.6%具体是国内接待费支出决算645元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年减少2369元,下降78.6%国(境)外接待费支出决算0元,较上年增加0元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级部门慰问退役军人和优抚对象、调研等用“四不两直”的方式开展工作,公务接待费减少2369元,导致“三公“经费支出决算数小于年初预算数

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0次,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于服务保障退役军人,信访事件化解处置过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次10人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上下级之间工作业务联系、工作检查发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

双柏县退役军人事务局不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

双柏县退役军人事务局2024年机关运行经费支出126866.07比上年127010.13减少144.06,下降0.11%,主要原因年初预算公用经费较上年度减少240元/人,11人共减少2640元,导致机关运行经费降低。部门机关运行经费主要用于办公费19252.86元,差旅费14229元,公务接待费645元,培训费1030元,工会经费10000.00元,公务用车运行维护费29959.21元,其他交通费用51750元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末,双柏县退役军人事务局资产总额1530857.84元,其中,流动资产503.66元,固定资产72917.6元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产3925元(净值),其他资产1453611.58元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1395156.63,其中固定资产增加2500。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额46359.21元,其中:政府采购货物支出17500元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出28859.21元。授予中小企业合同金额46359.21元,其中:授予小微企业合同金额46359.21元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

四、其他重要事项情况说明

双柏县退役军人事务局没有其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是指一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232200376701111



附件【双柏县退役军人事务局20251023030459784.xlsx
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