第一部分:部门基本情况
一、部门职能:
1、促进经济发展,增加农民收入。科学制定乡村发展规划,推动产业结构调整,根据本地产业优势,培育壮大本地支柱产业;营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导,提高经济发展的质量和水平;加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,落实强农惠农措施,促进农业发展,增加农民收入;大力发展民营经济,增强农村集体经济实力,培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织,实现经济合作组织全覆盖,尊重农民的生产经营自主权,提高农民的自我发展能力;搞好农业新技术示范,促进农业新技术推广;搞好政策、信息咨询服务工作,及时为农民提供产、供、销等市场信息。
2、强化公共服务,着力改善民生。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事;推进依法行政,严格依法履行职责;推行行政机关首问办理负责制度,强化责任意识;着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益 ;加强农村市场体系建设,增强市场服务能力;加强农田水利基本建设,增强农业抗御自然灾害的能力;加强基础设施建设,改善农民生产生活环境;搞好科技、信息服务,提高农民运用现代信息技术水平;加强对农村劳动力的职业技能培训,发布劳务信息 ,搞好劳务输出,扩大农村劳动力就业;做好农村社会保障工作,扩大农村新型合作医疗覆盖面,做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证,解除农民后顾之忧;做好育龄妇女普查和生殖健康检查;保证粮食直补、农资直补等各项惠农政策落实到户。
3、加强社会管理,维护农村稳定。抓好农村思想政治建设和精神文明建设,加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理,促进经济社会的健康、和谐、可持续发展;加强计划生育管理,确保基本国策各项工作落到实处;加强安全生产管理,做好各项安全生产的监督检查 、隐患排查,落实安全生产责任制;加强社会治安综合治理,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,消除社会不稳定因素,实现农村维稳组织的全面覆盖;协助司法机关打击各类刑事犯罪活动,妥善处理突发性、群体性事件,确保人民群众生命财产安全;切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题,确保社会稳定;指导村民自治,积极稳妥有序推进农村新民居建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,完善村规民约,深化农村平安创建工作。
4、推进基层民主,促进农村和谐。坚持党的领导,保障农民群众的选举权;加强基层党的组织和基层民主组织全覆盖工作,健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制,保障村民的参与权;健全村务公开制度,保障农民群众的知情权;规范民主决策机制,拓宽村民民主参与村级事务的渠道,调动村民群众参与村级事务的积极性,保证村民的决策权;强化村务管理的监督制约机制,保障农民群众的监督权;着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益;创新方法,不断深化基层民主管理内涵,着力解决基层民主管理中的薄弱问题,进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础,促进和谐社会建设。
二、基本情况
1、2016年大麦地镇机构情况:机构数12个,其中行政编制4个,参照公务员法管理的事业单位1个,事业编制7个。
(1)中国共产党双柏县大麦地镇委员会
(2)双柏县大麦地镇人民政府
(3)双柏县大麦地镇人大
(4)双柏县大麦地镇团委
(5)双柏县大麦地镇农技中心
(6)双柏县大麦地镇财政所
(7)双柏县大麦地镇林业站
(8)双柏县大麦地镇水管站
(9)双柏县大麦地镇畜牧兽医站
(10)双柏县大麦地镇城建所
(11)双柏县大麦地镇文化站
(12)双柏县大麦地镇计生办
2、人员及编制情况:双柏县大麦地镇2016年末实有人员编制77人。其中:行政编制35人(含行政工勤编制人),事业编制42人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员2人),事业人员32人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。
第二部分 2016年度双柏县大麦地镇部门决算表(参照附件)
第三部分 2016年度双柏县大麦地镇部门决算情况说明
一、收入支出预算安排情况。
项目(按功能分类) |
2016年年初预算数 |
2015年年初预算数 |
同比增长 |
一、一般公共服务支出 |
3,308,500.00 |
2,416,400.00 |
892,100.00 |
二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
183,600.00 |
85,200.00 |
98,400.00 |
八、社会保障和就业支出 |
1,139,500.00 |
899,600.00 |
239,900.00 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
723,500.00 |
559,800.00 |
163,700.00 |
十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
148,400.00 |
97,800.00 |
50,600.00 |
十二、农林水支出 |
2,429,500.00 |
1,855,100.00 |
574,400.00 |
十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
392,900.00 |
292,400.00 |
100,500.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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项目(按支出性质和经济分类) |
2016年年初预算数 |
2015年年初预算数 |
同比增长 |
一、基本支出 |
8,325,900.00 |
6,006,300.00 |
2,319,600.00 |
人员经费 |
7,393,900.00 |
5,239,400.00 |
2,154,500.00 |
日常公用经费 |
932,000.00 |
766,900.00 |
165,100.00 |
二、项目支出 |
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200,000.00 |
-200,000.00 |
行政事业类项目 |
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200,000.00 |
-200,000.00 |
二、收入支出预算执行情况。
1、2016年度我镇收入合计46,357,236.24元(其中:财政拨款收入为16,474,421.24元,其他收入为29,882,815.00);2015年度我镇收入合计19,673,890.10元(其中:财政拨款收入为17,116,423.38元,其他收入为2,557,466.72元);
2、总收入同比上年增加26,683,346.14元,增长率为135%。
3、2016年度我镇支出合计23,283,335.32元(其中基本支出为9,814,219.83元,项目支出为13,469,115.49元);2015年度我镇支出合计19,234,252.44万元(其中基本支出为7,372,470.78元,项目支出为11,861,781.66元);
4、总支出同比上年增加7,449,093.70元,增长率为28%。
三、收入支出结构分析。
1、各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重。
项目 |
收入 |
占比 |
一般公共服务支出 |
8,843,101.21 |
19.08% |
科学技术支出 |
40,100.00 |
0.09% |
文化体育与传媒支出 |
202,775.00 |
0.44% |
社会保障和就业支出 |
1,675,882.69 |
3.62% |
医疗卫生与计划生育支出 |
788,600.14 |
1.70% |
城乡社区支出 |
7,639,133.00 |
16.48% |
农林水支出 |
23,544,962.20 |
50.79% |
商业服务业等支出 |
500,000.00 |
1.08% |
国土海洋气象等支出 |
320,000.00 |
0.69% |
住房保障支出 |
2,402,682.00 |
5.18% |
其他支出 |
400,000.00 |
0.86% |
2、收入支出按部门所属单位分布情况。
项目 |
收入 |
占比 |
人大事务 |
289,045.00 |
0.62% |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
9,105,364.90 |
19.64% |
财政事务 |
823,139.00 |
1.78% |
群众团体事务 |
93,997.00 |
0.20% |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
617,538.00 |
1.33% |
文化 |
202,775.00 |
0.44% |
城乡社区规划与管理 |
7639133 |
16.48% |
农林水 |
27266244.34 |
58.82% |
国土资源事务 |
320,000.00 |
0.69% |
3、支出按经济分类科目分析,“三公”经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析。
项 目 |
2016年度 |
2015年度 |
同比 |
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预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
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(一)支出合计 |
619,400.00 |
556,176.00 |
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660,621.51 |
-104445.51 |
-15.81% |
1.因公出国(境)费 |
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2.公务用车购置及运行维护费 |
120,000.00 |
92,540.50 |
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161,268.22 |
-68727.72 |
-42.62% |
(1)公务用车购置费 |
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(2)公务用车运行维护费 |
120,000.00 |
92,540.50 |
|
161,268.22 |
-68727.72 |
-42.62% |
3.公务接待费 |
499,400.00 |
463,635.50 |
|
499,353.29 |
-35717.79 |
-7.15% |
(1)国内接待费 |
499,400.00 |
463,635.50 |
|
499,353.29 |
-35717.79 |
-7.15% |
其中:外事接待费 |
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四、年末结转和结余情况。
1、2016年年末结转结余33049470.75元,其中财政拨款结转10,180,331.92元,项目支出结转22,869,138.83元。
2、项目经费结转情况及结转原因
①部分项目还在施工中,按项目工程进度拨款,形成结转。
②部分项目经费拨款手续不齐备,项目款不能拨付,形成结转。
③2014年、2015年结转资金未拨完,形成结转。
五、本年度部门决算等财务工作开展情况
1、我镇财务管理严格按照财经法律法规执行,实行国库集中支付制度,按照上级财政部门的相关制度执行收支核算。本年度决算以镇为编报单位,由上级财政部门组织审核。
2、我镇决算工作公开透明,数据一律向社会公开,尤其是三公经费的公开,公开透明,接受社会群众监督。
3、本年度部门决算报表设计与上年变化不大,需填数据和表较多,数据间转换较为复杂,应该有一些表与表之间关联说明,能更加清晰的填表、减少人工成本。
大麦地镇财政所
2017年9月15日
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